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2024年度内部控制审计服务采购项目成交结果公告

Release Time:2025-01-24 16:43:25

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成交结果公告

项目编号:CGXM-ACC-E-202428676
项目名称:2024年度内部控制审计服务采购项目
采购内容与需求:
1.功能目标
为公司提供2024年度内部控制审计服务。

2.需执行的标准规范
依照审计准则、会计准则要求提供服务。

3.采购产品具体要求
提供2024年度内部控制审计服务,出具相关审计报告。

4.交付或实施时间: 2025-03-31

5.交付或实施地点: 北京

6。技术需求/服务标准
按集团要求和上市规则出具相关报告。

7.验收标准
及时按要求完成并提供审计报告。

8.供应商资格要求
(1)供应商必须具有独立承担民事责任的能力,具备合法有效的营业执照,具有涵盖本项目的经营范围(能提供最新且有效的营业执照)。
(2)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近3年内在经营活动中无重大违法记录。
(4)近三年内,在国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.htm企业信用信息报告中未被纳入严重违法失信企业名单(黑名单),中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/中未被纳入政府采购严重违法失信行为信息记录。
(5)非中航集团黑名单供应商,非中航集团禁止交易企业名单内的供应商。近3年内参加中航集团采购项目中未出现过不良行为。

成交单位信息:
成交单位名称 成交金额(不含税) 成交金额(含税)
1 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 301,886.79 320,000
联系人:朱磊
联系电话:010-64165847