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2026年审计、内控审计和中期审阅服务项目中选结果公告
Release Time:2026-03-23 10:27:12
Views:
中选结果公告
项目编号:CGXM-ACC-E-202606074
项目名称:2026年审计、内控审计和中期审阅服务项目
采购内容与需求:
一、功能目标:
聘请具备证券服务资质的会计师事务所,对2026年财务报告进行审计,并出具相关审计报告和内控审计报告。同时还需对2026年半年度财务报告进行审阅,出具相关审阅报告。
二、需执行的标准规范:
依照审计准则、会计准则、上市公司年报要求提供服务。
三、采购产品具体要求:
(一)审计服务范围
审计服务范围包括国货航及所属5家子公司,子公司具体为:民航快递有限责任公司(含合并报表)、成都中航货站有限公司(若2026年尚未注销)、凤凰(天津)货运服务有限公司、上海国际航空服务有限公司、北京国凤航空旅游服务有限公司。不包含国货航境外子公司ACT和民航快递香港子公司中国航空快递(香港)有限公司的年度审计服务。中期审阅服务范围为国货航及合并报表范围内的全部子公司。
(二)工作内容
1.财务报告中期审阅(国货航合并及母公司);
2.财务报告年度审计(国货航合并及母公司,民航快递合并及母公司,以及其余4家境内子公司各自的年度审计工作及国资委财务决算相关审核报告,国货航合并及母公司审计报告英文翻译稿);
3.财务报告内部控制审计工作(国货航合并及母公司);
4.协助进行国资委决算久其报表及其他信息复核服务(国货航合并及母公司,民航快递合并及母公司,以及其余4家境内子公司);
5.双方约定的其他审计相关事项,例如日常培训或日常咨询服务。
6.按照公司要求按时完成各项审计服务。
具体服务内容以公司需求为准。签约主体及费用承担主体为国货航。
四、技术需求/服务标准:
1. 在中国境内合法注册的会计师事务所,取得会计师事务所执业许可证和证券从业资格,具备承接上市公司审计服务所必需的专业团队和执业能力。
2. 具备完善的项目质量管理和风险控制体系。风险管理体系完备,具有较强的风险承担能力。
3. 具备完善的信息安全管理制度,能够提供信息系统安全等级保护三级认证的证明材料。
4. 对执行业务过程中知悉的商业秘密严加保密,除法律法规另有规定或经公司书面同意外,不得将知悉的商业秘密和资料向任何第三方泄露。
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,能够开具增值税专用发票。
6. 近三年无违法或重大违规执业行为。
7. 具有航空公司或上市公司服务经验。能够提供自2021年至今2个以上的上市公司或航空公司年度审计案例。能够根据审计需求组建熟悉上市公司或航空公司审计相关业务的专业团队。
8. 在能够满足本项目需求的情况下,在基本服务外能够提供有建设性和实质性增值服务,包括但不限于财务管理体系建设支持服务、会计准则以及行业研究服务、特殊业务会计处理咨询服务、专业培训、为改善企业经营提供管理建议等。
9. 能够按照公司需求赴现场提供服务。
五、验收
标准:
供应商在具体项目驻场审计后,根据证监会或国资委、中航集团等上级单位或本单位要求,在规定时间内出具审计报告,并提交审计工作底稿等相关材料。公司财务部根据项目要求进行验收。
中选单位信息:
序号
中选单位名称
1
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
联系人:祖寞孺
联系电话:01061465894